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令和5年度予算の概要

記事番号: 1-101

公開日 2023年03月30日

持続可能なまちづくりの創造に  101億7百万円

本年度の一般会計と国民健康保険などの特別会計、企業会計である水道事業会計の8つの会計の当初予算は、2月9日招集の第1回町議会定例会に提案され、新年度予算審査特別委員会の審査を経て、いずれも3月10日の本会議で可決されました。

  本年度一般会計当初予算は、総額101億700万円で、前年度から7億1,400万円の増(7.6%増)となりました。
 歳入予算の主なものは、町税(7億1,344万円)、地方交付税(53億920万円)、国庫支出金(7億9,344万円)、町債(9億600万円)などです。
 歳出では、総務費(16億6,187万円)、衛生費(10億9,021万円)、消防費(5億8,476万円)、などが増となり、議会費(8,163万円)、災害復旧費(7,000万円)などが減となりました。
 歳出予算を性質別経費でみると、義務的経費〔人件費・扶助費・公債費〕の構成比が42.7%(43億1,177万円)、投資的経費〔普通建設事業費・災害復旧事業費〕の構成比が13.2%(13億3,534万円)、その他の経費[物件費・維持補修費・補助費等]の構成比が44.1%(44億5,989万円)です。

一般会計予算の主な事業

・地域資源ブランド化推進事業 559万円
・協働のまちづくり交付金事業 5,874万円
・ふるさと納税特産品振興事業  9,442万円
・自立支援給付事業  3億7,526万円
・高齢者福祉避難所用備品等整備事業  196万円
・介護保険特別会計繰出金  2億5,561万円
・子ども医療費助成事業  971万円
・新型コロナウイルスワクチン接種事業  1億880万円
・南大芦飲雑用水施設大牛内地区配水管更新補助事業  1億4,316万円
・飲料水個人施設整備補助事業  540万円
・大牛内育成牧場入牧管理牛舎増築事業  1,198万円
・経営再開マスタープラン実践支援事業  1,228万円
・森林づくり事業  1,834万円
・有害鳥獣捕獲等事業  3,479万円
・淡水魚増殖事業  149万円
・小本漁港係留施設防舷材設置事業  1,940万円
・小本漁港水門補修事業  1億2,843万円
・新型コロナウイルス感染症対策資金融資利子補給事業  704万円
・中小企業振興資金融資原資貸付事業  4,500万円
・町道森の越中央線・中央支線改良事業  5,060万円
・町道名目入中瀬線舗装事業  4,250万円
・垂水沢橋・古田橋橋梁補修事業  8,100万円
・住宅リフォーム補助事業  500万円
・消防団活動負担金  2,645万円
・防災伝達制御システム更新事業  4,103万円
・岩泉高校創立80周年記念事業補助金  100万円
・岩泉高校振興等事業  4,395万円
・町民会館改修事業  3,589万円

一般会計・特別会計予算

一般会計・特別会計予算
会計名 令和5年度当初 令和4年度当初 伸び率
一般会計 101億700万円 93億9,300万円 7.6%
国民健康保険 事業勘定 11億5,060万円 11億4,070万円 0.9%
診療施設勘定 3,740万円 3,600万円 3.9%
後期高齢者医療 1億2,710万円 1億2,720万円 -0.1%
介護保険 事業勘定 15億5,580万円 15億4,860万円 0.5%
サービス事業勘定 1,150万円 1,130万円 1.8%
観光事業 1億9,100万円 1億6,920万円 12.9%
公共下水道 4億490万円 3億2,130万円 26.0%
大川財産区 470万円 520万円 -9.6%
合計 135億9,000万円 127億5,250万円 6.6%

企業会計予算

企業会計予算
会計名 令和5年度当初 令和4年度当初 伸び率
水道事業 8億5,698万円 13億2,689万円 -35.4%

※水道事業の予算額は、支出ベースで記載しています。

令和5年度一般会計歳入

令和5年度一般会計歳入
区分 令和5年度当初 令和4年度当初 伸び率
予算額 構成比 予算額 構成比
町税 7億1,344万円 7.1% 7億1,250万円 7.6% 0.1%
地方譲与税 1億892万円 1.1% 1億891万円 1.2% 0.0%
利子割交付金 21万円 0.0% 35万円 0.0% -40.0%
配当割交付金 83万円 0.0% 70万円 0.0% 18.6%
株式等譲渡所得割交付金 50万円 0.0% 50万円 0.0% 0.0%
法人事業税交付金 658万円 0.1% 599万円 0.1% 9.8%
地方消費税交付金 1億5,006万円 1.5% 1億7,389万円 1.8% -13.7%
環境性能割交付金 367万円 0.0% 308万円 0.0% 19.0%
地方特例交付金 351万円 0.0% 135万円 0.0% 160.8%
地方交付税 53億920万円 52.5% 52億9,500万円 56.4% 0.3%
交通安全対策特別交付金 111万円 0.0% 100万円 0.0% 11.0%
分担金及び負担金 646万円 0.1% 890万円 0.1% -27.4%
使用料及び手数料 8,724万円 0.9% 8,702万円 0.9% 0.3%
国庫支出金 7億9,344万円 7.8% 7億2,179万円 7.7% 9.9%
県支出金 3億9,064万円 3.9% 4億1,855万円 4.5% -6.7%
財産収入 3,403万円 0.3% 3,310万円 0.4% 2.8%
寄附金 1億8,300万円 1.8% 1億5,500万円 1.6% 18.1%
繰入金 10億8,573万円 10.7% 5億7,033万円 6.1% 90.4%
繰越金 0万円 0.0% 0万円 0.0% 0.0%
諸収入 3億2,243万円 3.2% 1億9,784万円 2.1% 63.0%
町債 9億600万円 9.0% 8億9,720万円 9.5% 1.0%
歳入合計 101億700万円 100.0% 93億9,300万円 100.0% 7.6%

令和5年度一般会計歳出

令和5年度一般会計歳出
区分 令和5年度当初 令和4年度当初 伸び率
予算額 構成比 予算額 構成比
議会費 8,163万円 0.8% 8,962万円 1.0% -8.9%
総務費 16億6,187万円 16.4% 13億7,190万円 14.6% 21.1%
民生費 17億6,765万円 17.5% 17億2,569万円 18.4% 2.4%
衛生費 10億9,021万円 10.8% 9億9,858万円 10.6% 9.2%
農林水産業費 8億5,868万円 8.5% 7億9,396万円 8.4% 8.2%
商工費 2億1,146万円 2.1% 1億9,881万円 2.1% 6.4%
土木費 9億8,750万円 9.8% 9億1,930万円 9.8% 7.4%
消防費 5億8,476万円 5.8% 4億8,471万円 5.2% 20.6%
教育費 8億7,354万円 8.6% 8億3,049万円 8.8% 5.2%
災害復旧費 7,000万円 0.7% 7,530万円 0.8% -7.0%
公債費 19億970万円 18.9% 18億9,464万円 20.2% 0.8%
予備費 1,000万円 0.1% 1,000万円 0.1% 0.0%
歳出合計 101億700万円 100.0% 93億9,300万円 100.0% 7.6%

地方消費税交付金充当状況[PDF:100KB]

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TEL:0194-22-2111
財政管財室 財政担当
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補足:ぴー00-0309
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